Семинар 23.03 «Налоги и заработная плата в 2026 году – новые правила, актуальные и сложные моменты»

23 марта состоится семинар И.В. Гейца, на котором будут рассмотрены многочисленные важные для бухгалтеров изменения «зарплатного», налогового и трудового законодательства, внесённые в рамках налоговой реформы 2026 года.

Как эффективно работать в условиях налоговой реформы 2026 года? Каковы новые условия выплаты премий и индексации заработной платы? Какие риски могут возникнуть при назначении социальных выплат в 2026 году?

Получить ответы на эти и другие вопросы вы сможете на нашем семинаре с одним из лучших экспертов в области заработной платы Игорем Викторовичем Гейцем.

На семинаре у вас будет уникальная возможность получить личную консультацию эксперта, поэтому обязательно подготовьте свои вопросы лектору! Чтобы гарантированно услышать ответ, вы можете направить свои вопросы нам заранее через специальную форму в заявке на участие. После семинара мы обязательно пришлём вам методические материалы по теме. Ждём вас на семинаре!

Условия участия

Стоимость участия – 9600 руб.
При оплате до 1 марта – 8700 руб.
Специальная цена для клиентов КонсультантПлюс – 8700 руб.
Специальная цена для клиентов КонсультантПлюс при оплате до 1 марта – 7800 руб.
ВНИМАНИЕ! Дополнительная скидка 900 руб. на каждого участника, если от организации идут несколько человек.

Специальная цена для действительных членов ИПБ России – 6900 руб. (другие скидки не применяются).

Семинар состоится 23 марта с 10-00 до 17-00, в бизнес-центре «МегаГринн», 5 этаж, ул. К. Маркса, 68.

Регистрация участников с 9-30. Предусмотрены обед и кофе-брейк.

Программа семинара:

1. Развитие налоговой реформы с 2026 года:

  • особенности исчисления НДФЛ по отдельным группам (совокупностям) налоговых баз, уточнения налоговых ставок с 2026 года;
  • особенности расчёта с 2026 года налога с граждан ЕАЭС;
  • исчисление НДФЛ с базы в виде районного коэффициента и «северной» надбавки, новые правила с 2026 года;
  • выделение РК и СН из среднего заработка – требования НК РФ с 2026 года коснутся всех без исключения налоговых агентов;
  • перерасчёт НДФЛ в течение года по разным кодам КБК;
  • новая кодировка доходов в справке 2-НДФЛ;
  • изменения в части налоговых вычетов с 2026 года;
  • «Авансовые» уведомления по НДФЛ и страховым взносам, особенности зачёта платежей;
  • отмена льгот по страховым взносам;
  • доначисление взносов с выплат в пользу руководителя коммерческой организации;
  • новый РСВ с 2026 года;
  • новый лимит выплат по случаю рождения ребёнка, его влияние на необходимое изменение порядка заполнения персонифицированной отчётности и РСВ;
  • правила установления тарифа взносов на ОСНС, отмена подтверждения основного вида деятельности.

2. Актуальные вопросы налогообложения:

  • отчётность по НДФЛ и взносам в 2026 году;
  • изменения правил налогообложения выплат при увольнении;
  • персонифицированная отчётность в СФР, изменения 2025 – 2026 гг.;
  • отражение «командировочных» расходов в отчётности по взносам;
  • уточнения в части страховых взносов от несчастных случаев на производстве;
  • обложение расходов на ДМС работников.

3. Заработная плата и изменения в трудовом законодательстве:

  • изменения с 2026 года в ТК РФ (увеличение числа сверхурочных работ, новый порядок оплаты переработок, отзыв из отпуска «вредников», новые основания для увольнения сотрудников и др.);
  • новое значение МРОТ;
  • об индексации заработной платы;
  • новые правила расчёта среднего заработка с сентября 2025 г.;
  • выходное пособие и прочие выплаты при увольнении – где применять коэффициент 20,58 (21), а где – нет, как считать 2х недельное выходное пособие и прочие выплаты при увольнении, «о пропорции 0,677»;
  • новые правила определения лимита выплат при увольнении в целях страховых взносов;
  • расчёт «корпоративных» компенсаций при увольнении;
  • изменения в оплате дней донорства, диспансеризации, выходных дней по уходу за ребёнком-инвалидом;
  • новые «обязательные» правила выплаты премий, развитие принятых с сентября 2025 года изменений;
  • новая трактовка «счётной» ошибки.

4. Актуальные вопросы заработной платы (раздел формируется с учётом распространённых вопросов слушателей):

  • о сроках выплаты заработной платы;
  • расчётные листки и прочие документы для выдачи работнику, о справке 182н;
  • компенсация за просрочку;
  • вопросы предоставления и оплаты отпусков;
  • средний заработок;
  • алименты и прочие удержания из заработной платы.

5. Пособия по социальному страхованию:

  • взаимодействие с СФР при назначении и выплате пособия;
  • реализация права работающих лиц на получение одновременно заработной платы и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком;
  • особенности выплаты пособий по нескольким местам работы;
  • назначение пособий в различных практических ситуациях.

Лектор оставляет за собой право вносить в программу изменения, направленные на её актуальность.

Скачать программу в формате pdf

Итоги аналогичного семинара в 2025 году